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共產黨人
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寧夏回族自治區《共產黨人》雜志社2019年部門預算
發表時間: 2019-03-05      【稿件來源】:     字體: [][ ][ ]

 寧夏回族自治區《共產黨人》雜志社2019年部門預算

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

《共產黨人》雜志社2019年部門預算——單位概況

 

 一、主要職能

《共產黨人》雜志是自治區黨委主管、主辦的機關刊物。《共產黨人》雜志社為副廳級事業單位,由自治區黨委宣傳部代管,負責編輯、出版、發行《共產黨人》雜志。

 二、部門預算單位構成

共產黨人》雜志社是自治區財政全額補助的事業單位,內設機構有辦公室、總編室、策劃部、新媒體編輯部、聯絡發展部。

    從預算單位構成看,《共產黨人》雜志社屬于財政補助二級預算事業單位。

  


《共產黨人》雜志社2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

    

    

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款收入

866.35 

(一)一般公共服務支出

759.95 

759.95 

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

52.43 

52.43 

 

 

 

(九)衛生健康支出

16.75 

16.75 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

37.22 

37.22 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

866.35 

支出總計866.35

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

                                                                     單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

201

一般公共服務支出

425.82

759.95

372.95

387

334.13

78.47%

 20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

425.82

759.95

372.95

387

334.13

78.47%

 2013150

 事業運行

425.82

759.95

372.95

387

334.13

78.47%

208

社會保障和就業支出

67.09

52.43

52.43

 

-14.66

-21.85%

20805

行政事業單位離退休

67.09

52.43

52.43

 

-14.66

-21.85%

2080805

機關事業單位基本養老保險繳費支出

40.10

41.88

41.88

 

1.78

4.43%

2080506

機關事業單位職業年金繳費

16.04

0

0

 

-16.04

-100%

2080599

其他行政事業單位離退休支出

10.95

10.55

10.55

 

-0.4

-3.65%

210

醫療衛生與計劃生育支出

16.04

16.75

16.75

 

0.71

4.43%

21011

行政事業單位醫療

16.04

16.75

16.75

 

0.71

4.43%

2101102

事業單位醫療

16.04

16.75

16.75

 

0.71

4.43%

221

住房保障支出

38.2

37.22

37.22

 

-0.98

-2.56%

22102

住房改革支出

38.2

37.22

37.22

 

-0.98

-2.56%

2210201

住房公積金

26.07

27.12

27.12

 

1.05

4.02%

2210203

購房補貼

12.13

10.1

10.1

 

-2.03

-16.73%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

479.35

423.70

45.10

301

一、工資福利支出

423.70

423.70

 

30101

基本工資

122.38

122.38

 

30102

津貼補貼

103.72

103.72

 

30103

獎金

78

78

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

41.88

41.88

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

16.75

16.75

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

4.6

4.6

 

30113

住房公積金

27.12

27.12

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

19.25

19.25

 

302

二、商品和服務支出

45.10

 

45.10

30201

辦公費

10

 

10

30202

印刷費

6.02

 

6.02

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

 

 

 

30206

電費

 

 

 

30207

郵電費

5

 

5

30208

取暖費

2.37

 

2.37

30209

物業管理費

6.9

 

6.9

30211

差旅費

2

 

2

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

 

30214

租賃費

2

 

2

30215

會議費

2.52

 

2.52

30216

培訓費

3.78

 

3.78

30217

公務接待費

 

 

 

30218

專用材料費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

2.51

 

2.51

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

 

 

 

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

2

 

2

303

三、對個人和家庭的補助

10.55

10.55

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

10.55

10.55

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

19

5

14

 

12

2

0

0

0

0

0

0

27

5

20

0

20

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:《共產黨人》雜志社“三公”經費支出未使用財政撥款經費。

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:《共產黨人》雜志社無政府性基金預算安排。

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

    

    

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

866.35

一、行政支出

 

    1)一般公共預算財政撥款收入

 

            其中:財政撥款支出

 

    2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

                  非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

 

二、事業支出

 

    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

            其中:財政撥款支出

866.35

          教育收費

 

                  非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

866.35

本年支出合計

866.35

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

    1)財政撥款結轉

 

    1)財政撥款結轉

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    2)非財政撥款結轉

 

    2)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

    3)非財政撥款結轉

 

    1)財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:一般公共預算財政撥款收入

 

                非本級財政撥款

 

                政府性基金預算財政撥款收入

 

    4)非財政撥款結余

 

    2)非財政撥款結余

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

          其中:本級橫向財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

                非本級財政撥款

 

    5)專用結余

 

    3)專用結余

 

    6)經營結余

 

    4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

866.35

支出總計

866.35

 

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

修改本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

 

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

 

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費

 
 

866.35

866.35

866.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

866.35

 

866.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

《共產黨人》雜志社2019年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于《共產黨人》雜志社2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

 《共產黨人》雜志社2019年財政撥款收入預算 866.35 萬元,其中:本年收入  866.35  萬元,包括一般公共預算撥款 866.35 萬元,政府性基金預算撥款  0  萬元;上年結轉結余  0  萬元。財政撥款支出預算 866.35 萬元,包括:一般公共服務支出 759.95 萬元、社會保障和就業支出 52.43 萬元、衛生健康支出 16.75 萬元,住房保障支出 37.22 萬元。

二、關于《共產黨人》雜志社2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

《共產黨人》雜志社2019年一般公共預算財政撥款基本支出 479.35萬元,其中:本年收入安排支出 479.35萬元,上年結轉資金安排支出 0 萬元。比2018年執行數(決算數)減少 14.76 萬元,下降 2.98 %

人員經費 434.25 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費  45.10  萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

《共產黨人》雜志社2019年一般公共預算財政撥款項目支出 387 萬元,其中:本年收入安排支出 387 萬元,上年結轉結余資金安排支出 0 萬元。其中:一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務()事業運行(項),《共產黨人》雜志社事業運行費(功能科目:20131502019年預算 387 萬元,2018年執行數(決算數)增加350 萬元,增長945%

主要用于《共產黨人》雜志社在黨刊事業的運行過程中產生的辦公費、記者下鄉采訪差旅費、繼續教育學習培訓費,辦公設備購置費、公務車運行維護費,赴臺參加兩岸期刊交流會因公出國(境)費,勞務費,維修(護)費,其他商品和服務支出等。用于《共產黨人》雜志的印刷費、郵電費、稿費等。

三、關于《共產黨人》雜志社2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

《共產黨人》雜志社2019年“三公”經費財政撥款預算數為 27 萬元,其中:因公出國(境)費 5 萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費 20 萬元,公務接待費 2 萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年預算執行數增加 16.73 萬元,其中:因公出國(境)費2018年執行數 4.64 萬元,2019年預算赴臺參加兩岸期刊交流會一批次,二人,預算 5 萬元,比2018年增加 0.36 萬元;公務用車購置費增加(減少) 0 萬元;公務用車運行費2018年執行數 5.53 萬元,增加 14.47 萬元,主要原因采編記者下鄉采訪任務加大,三輛公務用車都已老舊,養護費用增大;公務接待費2019年預算數 2 萬元,預算接待四批次,約30人,用于各省期刊部門交流合作,比2018年預算增加0萬元。

四、關于《共產黨人》雜志社2019年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:

《共產黨人》雜志社2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

有政府性基金預算財政撥款單位:

(一)基本支出情況說明

《共產黨人》雜志社2019年政府性基金預算財政撥款基本支出 0 萬元,其中:本年收入安排支出 0 萬元,上年結轉資金安排支出 0 萬元。比2018年執行數(決算數)增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0%

人員經費 0 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費 0 萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

《共產黨人》雜志社2019年政府性基金預算財政撥款項目支出 0 萬元,其中:本年收入安排支出 0 萬元,上年結轉結余資金安排支出 0 萬元。包括:按政府收支科目類、款、項,用途分項說明。如,一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算 0 萬元,2018年執行數(決算數)增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0%

五、關于《共產黨人》雜志社2019年收支預算情況的總體說明

《共產黨人》雜志社2019年收入總預算 866.35 萬元,其中:本年收入 866.35 萬元,上年結轉結余 0 萬元;支出總預算 866.35 萬元,其中:本年支出 866.35 萬元,年末結轉結余 0 萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入 866.35 萬元,占  100 %;事業預算收入 0 萬元,占 0 %;上級補助預算收入 0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳預算收入 0 萬元,占 0 %;經營預算收入 0 萬元,占 0 %;債務預算收入 0 萬元,占  0%;非同級財政撥款預算收入 0 萬元,占0 %;投資預算收益 0 萬元,占 0 %;其他預算收入 0 萬元,占0 %

本年支出包括:行政支出 0 萬元,占 0 %;事業支出 866.35萬元,占 100 %;經營支出 0 萬元,占 0 %;上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %;投資支出 0 萬元,占 0 %;債務還本支出 0萬元,占 0%;其他支出 0萬元,占 0%

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

《共產黨人》雜志社是事業單位,2019年事業運行經費財政撥款預算432.10萬元,比2018年預算增加345.22萬元,增長397.35%。主要原因是自治區財政對黨刊事業運行經費全額保障。

(二)政府采購情況

2019年《共產黨人》雜志社政府采購預算180.08萬元,其中:政府采購貨物預算 20萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算160.08萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,《共產黨人》雜志社占用使用國有資產總體情況為房屋650平方米,價值 0 萬元;土地0平方米,價值 0萬元;車輛 3輛,價值66.43萬元;辦公家具價值55.35萬元;其他資產價值266.22萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋650平方米,價值 0萬元;土地0 平方米,價值 0萬元;車輛3輛,價值66.43萬元;辦公家具價值55.35萬元;其他資產價值266.22萬元。

所屬單位房屋 0 平方米,價值 0 萬元;土地 0 平方米,價值 0 萬元;車輛 0輛,價值 0 萬元;辦公家具價值 0 萬元;其他資產價值 0 萬元。

(四)預算績效情況

2019年《共產黨人》雜志社重點項目:《共產黨人》雜志的印刷費、投遞費、稿費、采訪差旅費等支出按照雜志出版和刊社工作進度執行。2467.2萬冊《共產黨人》雜志在印刷質量、投遞覆蓋率爭取達標率100%,通過政府采購,多家單位競標,達到成本最低化。同時讓黨的理論方針政策、實踐經驗、基層黨建、先進典型深入基層。

(五)其他需說明的事項

無其他事項說明。

 

《共產黨人》雜志社2019年部門預算——名詞解釋

   

一、三公經費:是指用財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

二、一般公共預算撥款收入:指自治區財政廳當年撥付的資金。

三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

 

四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

寧夏回族自治區《共產黨人》雜志社2019年部門預算

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